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購(gòu)稅盤專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證后的處理

老師,企業(yè)第一次購(gòu)金稅盤開具了專票,目前已經(jīng)認(rèn)證,怎么處理才能在有收入的月份抵減應(yīng)交增值稅(目前年底前無收入)或是有其他處理辦法嗎
提問者: 用戶r7PpdaYM | 468次瀏覽 | 2019-04-21 10:55

已有1條回答

用戶72Bmkse4
回答數(shù):0
2019-04-21 11:15

您好!感謝您的信任和提問。 申報(bào)的時(shí)候: 在增值稅附表二中把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里填入數(shù)額。 在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額,期末余額即為以后月份可以抵減的增值稅額。 回答僅供參考。

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