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小規(guī)模納稅人稅務(wù)賬務(wù)處理

請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人銷售時(shí)記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”的稅額,因月銷售沒(méi)超十萬(wàn)所以可以免征增值稅,那么免征的增值稅屬于財(cái)政補(bǔ)助嗎?可以做如下分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外支出_財(cái)政補(bǔ)助 如果這樣做不對(duì)那么應(yīng)該怎么做正確的分錄呢?
提問(wèn)者: 用戶dgz9uga5 | 731次瀏覽 | 2019-03-27 09:59

已有1條回答

用戶XB0PtqdL
回答數(shù):0
2019-03-27 10:19

您好! 不屬于政府補(bǔ)助,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的其他明細(xì)。 回答僅供參考。

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